锡林郭勒盟博物馆2020年度决算公开报告 | |||
索引号:01165954-8/2021-00135 | 发文字号: | ||
发文机构:文体旅游广电局 | 信息分类:报告 | ||
概述:锡林郭勒盟博物馆2020年度决算公开报告 | |||
成文日期:2021-10-21 00:00:00 | 公开日期:2021-10-21 10:58:05 | 废止日期: | 有效性:有效 |
锡林郭勒盟博物馆2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
主要负责博物馆馆藏文物的登记建档、维护保养、修复、出入库及文物征集、展陈文物更换、信息采集、科研立项、文物科学研究、展厅日常管理、展品日常的监护;负责博物馆陈列讲解、宣传、观众咨询参观接待和对外展览、陈列维护;负责讲解人员礼仪及知识培训等工作。
二、机构设置
锡林郭勒盟博物馆为全额拨款公益一类事业单位,共有事业编制8个,在编人员8人,临时聘用人员17人,本年度1名人才引进人员定编转正。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
(一)2020年锡盟博物馆年初预算收入467.12万元,全部为一般公共预算财政收入。按照支出性质和经济分类:基本支出95.12万元,其中人员经费90.91万元,公用经费4.21万元,项目支出372万元。
(二)年初预算与财政拨款收支467.43万元对比,减少0.31万元。
(三)综合收支858.34万元,与年初预算467.12万元对比,减少391.22万元,其中一般公共预算财政拨款收入467.57万元,其他收入0.13万元,初结转结余390.77万元。
(四)年初预算与决算支出对比情况。一是基本支出人员经费增加0.31万元,增减变化原因为薪级工资调整。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计858.34万元,其中:本年收入合计467.57万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余390.77万元;支出总计858.34万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余354.92万元。与2019年度相比,收入总计增加78.21万元,增长10.00%;支出总计增加78.21万元,增长10.00%。主要原因:一是用于北魏出土文物保护与修复项目(丝织品和漆棺)工作开始实施,并支付90余万元预付款,二是维修维护消防设施近60万元,三是举办临时展览、临聘人员工资、运行维护费等与上年基本持平。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计467.57万元,其中:财政拨款收入467.43万元,占100.00%;其他收入0.13万元,占0.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计503.42万元,其中:基本支出94.61万元,占18.80%;项目支出408.81万元,占81.20%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计858.21万元,其中:年初结转和结余390.77万元;支出总计858.21万元,其中:年末结转和结余354.92万元。与2019年度相比,收入增加78.18万元,增长10.00%;支出增加78.18万元,增长10.00%。主要原因:一是年初结转数同比上年度有所增加。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计503.29万元,其中:基本支出94.48万元,占18.80%;项目支出408.81万元,占81.20%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出94.48万元,其中:人员经费91.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金、社会保障缴费等,较上年增加5.83万元,主要原因是:年度薪级工资调整及1名人才引进人员转正,相应缴纳费用增加;公用经费2.76万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、残保金及其他商品服务支出及,较上年减少1.20万元,主要原因:一是部分办公费未及时结账。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位年初预算未获批复金额,全年三公经费未产生费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于:一是我单位未计划发生因公出国业务。较上年减少0.14万元,主要原因是我单位未计划发生因公出国业务。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年持平0.00万元,主要原因是我单位没有公车。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年持平0.00万元,主要原因是我单位没有公车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是我单位未发生公务接待费。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是我单位未发生公务接待费。较上年持平0.00万元,主要原因是我单位未发生公务接待费。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0。
组织对“ 锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费项目 ”、“锡盟博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费项目 ”、“ 2020年锡林郭勒盟博物馆临时聘用人员工资及社会保险经费项目 ”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出90.00万元,政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看,以上项目资金主要用于保障我单位安防、消防及临聘人员工资等正常运转经费,在此基础上,我单位加强管理,积极开展临展、社教服务、文物保护等工作,较好地完成了年度工作目标。通过强化绩效管理,不断健全内部控制制度,完善各项工作流程,提高了预算绩效管理水平。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费项目 ”、“锡盟博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费项目 ”、“ 2020年锡林郭勒盟博物馆临时聘用人员工资及社会保险经费项目 ”等3个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。
1.锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年,按照自治区及锡盟政府就文物保护单位及博物馆消防安全工作检查要求,我单位开展了多次消防安全检查工作,对各项消防设备进行全面排查,在排查过程中发现部分设备出现损坏、报警失灵,设备老旧等问题,并按照全区博物馆消防检查整改要求,聘请专业消防维保公司进行维保工作,现各项工作已全部完成。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出进行自评,发现项目符合监督要求。下一步改进措施:继续严格按照年初预算设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。
项目支出绩效自评表
|
|
||||||||||||
( 2020 年度)
|
|
||||||||||||
项目名称
|
锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费
|
项目负责人及电话
|
刘兴旺 0479-8112731
|
||||||||||
主管部门
|
锡盟文体旅游广电局
|
实施单位
|
锡林郭勒盟博物馆
|
||||||||||
项目预算执行情况 (万元)
|
|
全年预算数(A)
|
全年执行数(B)
|
分值
|
执行率(B/A)
|
得分
|
|||||||
年度资金总额:
|
10
|
10
|
100
|
100%
|
95
|
||||||||
其中:财政拨款
|
10
|
10
|
10
|
|
-
|
||||||||
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
||||||||
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|||||||||||
保证消防设施设备正常运行,降低安全生产风险,保障博物馆的正常运行。
|
全年消防设施设备正常运行,未发生安全生产风险。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
|||||
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
消防维保建筑面积
|
5
|
21000㎡
|
21000㎡
|
5
|
完成
|
||||||
消防系统检测维修
|
5
|
2个
|
2个
|
5
|
完成
|
||||||||
细水雾灭火系统气瓶检测
|
5
|
12台
|
12台
|
5
|
完成
|
||||||||
质量指标
|
消防水灭火系统合格率
|
2
|
≧98%
|
≧98%
|
2
|
完成
|
|||||||
气体灭火系统合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
||||||||
消防设备合格率
|
5
|
≧98%
|
≧98%
|
5
|
完成
|
||||||||
消防广播系统合格率
|
2
|
≧98%
|
≧98%
|
2
|
完成
|
||||||||
火灾自动报警系统合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
||||||||
时效指标
|
水源检测维修时间
|
5
|
每年1次
|
每年1次
|
5
|
完成
|
|||||||
火灾自动报警系统的维护保养
|
5
|
每季度1次
|
每季度1次
|
2.5
|
2021年8月前完成剩余半年服务
|
||||||||
细水雾灭火系统检测时间
|
5
|
每三年1次
|
年度检测1次
|
5
|
完成
|
||||||||
其他消防设备维修检测时间
|
5
|
每季度1次
|
每季度1次
|
2.5
|
2021年8月前完成剩余半年服务
|
||||||||
成本指标
|
消防设施维护保养
|
10
|
6.3万元/年
|
6.3万元/年
|
10
|
完成
|
|||||||
细水雾自动灭火系统
|
5
|
3.7万元
|
3.7万元
|
5
|
完成
|
||||||||
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
保障人身、文物安全
|
5
|
100%
|
100%
|
5
|
完成
|
|||||||
消防安全生产事故发生率
|
5
|
≤95%
|
≤95%
|
5
|
完成
|
||||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
按照消防有关部门要求,每年与消防设施维护保养企业签订维保协议
|
5
|
每年
|
已签订协议
|
5
|
完成
|
|||||||
按照消防有关部门要求,定期对细水雾灭火系统检测维修
|
5
|
三年
|
年度检测1次
|
5
|
完成
|
||||||||
消防安全生产事故发生率
|
5
|
0
|
0
|
5
|
完成
|
||||||||
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
博物馆观众满意度
|
5
|
≧90%
|
≧90%
|
5
|
完成
|
||||||
|
消防安全检查单位满意度
|
5
|
≧90%
|
≧90%
|
5
|
完成
|
|||||||
总分
|
100
|
|
95
|
|
2.锡盟博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为30万元,执行数为9.1万元,完成预算的30.33%。项目绩效目标完成情况:2020年我单位定时开启安全防护检查,对安防监控、广播、入侵报警系统进行全面排查,在排查过程中发现部分设备及安防平台出现损坏、报警失灵等问题,已通过第三方平台招标采购部分备品备件并同时开展维修保养工作,执行金额为该项目预付款,剩余款项在项目完成验收后支付。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出,发现产出指标滞后。下一步改进措施:严格按照年初预算设定的预算指标进行支出,切实贴近实际工作,合理安排项目资金的实施时间,不断提高预算执行的严肃性。
项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
( 2020 年度)
|
||||||||||||||
项目名称
|
锡盟博物馆安防监控、广播、入侵报警系统维保经费
|
项目负责人及电话
|
刘兴旺 0479-8112731
|
|||||||||||
主管部门
|
锡盟文体新广局
|
实施单位
|
锡林郭勒盟博物馆
|
|||||||||||
项目预算执行情况 (万元)
|
|
全年预算数(A)
|
全年执行数(B)
|
分值
|
执行率(B/A)
|
得分
|
||||||||
年度资金总额:
|
30
|
9.1
|
100
|
30.33%
|
80
|
|||||||||
其中:财政拨款
|
30
|
9.1
|
-
|
|
-
|
|||||||||
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
|||||||||
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
||||||||||||
保证安防设施设备正常运行,降低安全生产风险,保障博物馆的正常运行。
|
全年安防设施设备维护后正常运行,未发生安全生产事故。
|
|||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
||||||
产出指标 (50分)
|
数量指标
|
视频监控系统
|
3
|
1套
|
1套
|
3
|
完成
|
|||||||
入侵报警系统
|
3
|
1套
|
1套
|
3
|
完成
|
|||||||||
备品备件
|
3
|
81台/套/个
|
根据维护保养检查意见,合理调整采购内容
|
3
|
根据维护保养检查意见,合理调整采购内容
|
|||||||||
巡更系统、专用通讯系统
|
3
|
1套
|
1套
|
3
|
完成
|
|||||||||
|
|
公共广播系统
|
3
|
1套
|
1套
|
3
|
完成
|
|||||||
质量指标
|
视频监控系统合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
||||||||
入侵报警系统合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
|||||||||
备品备件合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
|||||||||
巡更系统、专用通讯系统合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
|||||||||
公共广播系统合格率
|
3
|
≧98%
|
≧98%
|
3
|
完成
|
|||||||||
时效指标
|
安防系统紧急故障
|
10
|
7×24小时响应及到现场救援服务
|
7×24小时响应及到现场救援服务
|
5
|
服务期到2021年
|
||||||||
现场巡检服务
|
5
|
每2月1次
|
每2月1次
|
2.5
|
服务期到2021年
|
|||||||||
安防系统维护工作总结
|
5
|
每年1次
|
每年1次
|
2.5
|
服务期到2021年
|
|||||||||
成本指标
|
视频监控系统维护保养
|
5
|
14.69万元/年
|
安防系统整包服务
|
2.5
|
已支付金额为预付款,剩余款项在验收合格后支付
|
||||||||
入侵报警系统维护保养
|
5
|
4.4万元/年
|
安防系统整包服务
|
2.5
|
已支付金额为预付款,剩余款项在验收合格后支付
|
|||||||||
公共广播系统维护保养
|
5
|
1.68万元/年
|
安防系统整包服务
|
2.5
|
已支付金额为预付款,剩余款项在验收合格后支付
|
|||||||||
巡更系统、专用通讯系统及备品备件维护保养
|
5
|
9.23万元/年
|
安防系统整包服务
|
2.5
|
已支付金额为预付款,剩余款项在验收合格后支付
|
|||||||||
(30分) 效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
社会效益指标
|
保障人身、文物安全
|
5
|
100%
|
100%
|
5
|
完成
|
||||||||
安全生产事故发生率
|
5
|
≤95%
|
≤95%
|
5
|
完成
|
|||||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
可持续影响指标
|
按照有关部门要求,每年与消防设施维护保养企业签订维保协议
|
5
|
每年
|
|
5
|
完成
|
||||||||
安全生产事故发生率
|
5
|
0
|
0
|
5
|
完成
|
|||||||||
满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
博物馆观众满意度
|
5
|
≧90%
|
≧90%
|
5
|
完成
|
|||||||
|
消防安全检查单位满意度
|
5
|
≧90%
|
≧90%
|
5
|
完成
|
||||||||
总分
|
100
|
|
80
|
|
3. 2020年锡林郭勒盟博物馆临时聘用人员工资及社会保险经费项目:
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为50万元,执行数为33.62万元,完成预算的67.24%。项目绩效目标完成情况:2020年7月-12月临时聘用人员工资发放已经完成,社会保险已按时按月完成缴纳,保障了博物馆的正常运行及各项业务的开展,对提高公共服务工作起到了促进作用。发现的主要问题及原因:通过对以上项目的支出进行自评,发现项目符合监督要求。下一步改进措施:结转资金继续严格按照年初预算设定的预算指标进行支出,进一步提高预算执行的严肃性。
|
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
( 2020 年度)
|
|||||||||||
|
项目名称
|
锡林郭勒盟博物馆临时聘用人员工资及社会保险经费
|
项目负责人及电话
|
刘兴旺 0479-8112731
|
||||||||
|
主管部门
|
锡盟文体新广局
|
实施单位
|
锡林郭勒盟博物馆
|
||||||||
|
项目预算执行情况 (万元)
|
|
全年预算数(A)
|
全年执行数(B)
|
分值
|
执行率(B/A)
|
得分
|
|||||
|
年度资金总额:
|
50
|
38.72
|
100
|
77.44%
|
94
|
||||||
|
其中:财政拨款
|
50
|
38.72
|
-
|
77.44%
|
-
|
||||||
|
其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
||||||
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|||||||||
|
保证锡盟博物馆各项工作正常运行,展厅正常开放,临时聘用人员工资按时发放,社会保险在规定时间内按时缴纳。
|
本年度锡盟博物馆各项工作正常运行,临聘人员工资按时发放,社会保险在规定时间内按时缴纳。
|
||||||||||
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
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产出指标 (50分)
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数量指标
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聘用人数
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5
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17人
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17人
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5
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完成
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缴纳保险人数
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5
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13人
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13人
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5
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完成
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质量指标
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按时完成各项工作后发放时间
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10
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按月发放
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按月发放
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8
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结转资金用于2021年1月临聘人员工资发放
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按照社保部门指定时间缴纳
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10
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按时缴纳
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按时缴纳
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10
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完成
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时效指标
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工资发放完成时间
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10
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7-2021年1月中旬
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7-12月中旬
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8
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结转资金用于2021年1月临聘人员工资发放
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社会保险缴纳时间
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10
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每月下旬
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7-12月下旬
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10
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完成
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成本指标
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聘用人员工资
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10
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17人41万元
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29.72万元
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8
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结转资金用于2021年1月临聘人员工资发放
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缴纳社会保险
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10
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13人9万元
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9万元
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10
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完成
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(30分) 效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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锡盟博物馆年接待人次
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5
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≧20万人
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≧20万人
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5
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完成
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提高博物馆综合服务能力
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5
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显著提升
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显著提升
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5
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完成
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生态效益指标
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可持续影响指标
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锡盟博物馆年接待人次
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5
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≧20万人
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≧20万人
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5
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完成
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提高工作人员的服务水准
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5
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显著提升
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显著提升
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5
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完成
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满意度指标(10分)
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服务对象满意度指标
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博物馆观众满意度
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5
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≧90%
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≧90%
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5
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聘用人员满意度
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5
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≧90%
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≧90%
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5
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总分
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100
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94
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(三)部门评价项目绩效评价结果。
以“锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费项目”项目为例,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开,具体如下:
1、基本情况
(1)项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求,对锡盟财政局安排的锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费项目开展绩效评价。该项目全年预算经费10万元,实际支出10万元(部分质保金2021年质保到期后支出),较好地完成年初设定的绩效目标。
(2)项目绩效目标。此项目设定一级评价项目,资金主要用于保证消防设施设备正常运行,降低消防安全生产风险,保障博物馆的正常运行,能够较好地完成年度工作目标。
2、绩效评价工作开展情况。
(1)部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排10万元,属于延续性项目,主要用于:锡盟博物馆消防维修维护保养服务及消防设备、耗材更换等业务。
(2)整体支出自评情况。锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换经费项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。
(3)预算项目绩效管理开展情况。2020年,锡盟博物馆积极履职,强化管理,较好完成了年度计划工作。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,整体预算执行管理水平大幅度提高,年度项目自评得分为95分。
3、绩效评价结果概述。
(1)履职完成情况及取得成效。2020年,按照自治区级锡盟政府就文物保护单位及博物馆消防安全工作检查要求,我单位开展了多次消防安全检查工作,对各项消防设备进行全面排查,在排查过程中发现部分设备出现损坏、报警失灵,设备老旧等问题,并按照全区博物馆消防检查整改要求,聘请专业消防维保公司进行维保工作,现各项工作已全部完成。
(2)绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。
(3)社会满意度及可持续性。锡盟博物馆消防设施维护保养及维修更换项目的实施不仅满足了各级管理部门及消防部门的检查要求,更是成为博物馆作为人员密集场所的安全保障,为博物馆的正常运行夯实了基础。
4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(1)主要经验及做法:2020年度,锡盟博物馆根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。
(2)存在的问题:需要继续加强财政绩效评价理论学习,进一步提升管理能力,不断提高绩效评价水平。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:我单位为全额拨款事业单位,未发生机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计92.90万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少29.38万元,降低100.00%,主要原因是:2020年政府采购目录变更,部分货物采购不再纳入政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少16.41万元,降低100.00%,主要原因是:我单位本年度未发生政府采购工程支出业务;政府采购服务支出92.90万元,比2019年增加53.18万元,增长133.90%,主要原因是:我单位本年度采购北魏漆棺文物修复项目,共计92.9万元。授予中小企业合同金额92.90万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额92.90万元,占政府采购支出合同总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:孙小梅 联系电话:0479-8112730
第五部分 决算公开表
详见公开附件。