2024年度锡林郭勒盟博物馆预算公开 | |||
索引号:01165954-8/2024-00012 | 发文字号: ——— | ||
发文机构:文体旅游广电局 | 信息分类:其他 | ||
概述:2024年度锡林郭勒盟博物馆预算公开 | |||
成文日期:2024-03-15 11:18:19 | 公开日期:2024-03-15 11:15:27 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
2024年度锡林郭勒盟博物馆预算公开
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门(单位)预算表
- 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能职责
促进博物馆事业发展,发挥博物馆功能。宣传教育、培 训、展览交流、考古、科学研究及文物收藏、文物征集、保 护修复、信息采集、建档、数字化、安全防范、网络及信息化建设、公共文化服务。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1、根据锡林郭勒博物馆职责分工,本单位内设机构包括综合办公室、社教部、展陈部、考古研究部、信息技术部、文物考古修复部、学术研究部等部室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒博物馆。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒博物馆 |
财政拨款公益一类事业单位 |
三、2024年部门(单位)主要工作任务及目标
2024年,锡林郭勒博物馆将进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针,充分发挥博物馆作为公共文化服务机构的宣传窗口作用,现拟定锡林郭勒博物馆2024年工作计划,主要内容如下:
(一)展览陈列工作
1.进一步发挥博物馆展示功能,拟于推出《千年窑火 生生不息——邯郸市博物馆藏磁州窑瓷器展》;
2.5·18国际博物馆日期间推出主题展览;
3.完成《锡林郭勒简史》展厅布展并对外开放;
4.开展博物馆展陈提升前期申报工作。
(二)社会教育服务工作
1.在元宵节、端午节等传统节假日和主题日期间开展丰富多彩的社会教育活动。
2.通过“进社区、进学校、进军营”等渠道,开展传承和弘扬中华优秀传统文化、爱国主义教育、培育和践行社会主义核心价值观为主题的社会教育活动。
3.继续做好博物馆社会教育工作,开展全盟博物馆讲解员业务培训,提升讲解队伍综合素质。
4.完善志愿服务队伍,优化志愿者服务培训与管理,提升博物馆志愿服务质量和水平。
(三)文物保护工作
1.完成苏剑啸革命系列文物保护修复项目在国家文物局相关业务平台的立项工作。
2.启动锡林郭勒博物馆北魏M1漆棺抢救性保护方案的申报工作。
3.组织业务人员赴中国丝绸博物馆和荆州市文物保护中心开展馆藏纺织品及漆器文物的验收前保护修复学习。
4、实施锡林郭勒博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目。
(四)文物考古工作
1.按照国家、自治区、盟委行署安排部署,做好全国第四次不可移动文物普查工作。
2.配合上级主管部门,积极开展基本建设、主动性考古发掘及野外文物的督查检查工作,提高考古报告的整理和编写水平。
3.配合“内蒙古中南部新石器时代资料整理”课题项目的相关调查工作。
4.积极参加田野考古类培训,提升业务能力。
(五)学术研究工作
开展馆际间或高等院校的学术交流与合作;组织开展民间“鉴宝”公益活动。
(六)基础设施及日常工作
1.对博物馆内部墙体、地面及门窗等局部进行更换维修。
2.对部分展厅开展“云展览”建设;推进展厅数字化建设的相关工作。
3.完成上级交办及博物馆其他日常工作。
第二部分2024年度预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒博物馆2024年度收入、支出预算总计 698.48 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 252.07 万元,增长 56.47 %。其中:
(一)收入预算总计 698.48 万元。包括:
1.本年收入合计 537.65 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 537.65 万元,与上年相比增加 256.87万元,增长 91.48 %。主要原因是同比上年下达转移支付项目资金纳入预算。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余为 160.83 万元。与上年相比减少4.8 万元,减少 2.9 %。主要原因是上年部分项目未完成,结转项目资金多为项目尾款。
(二)支出预算总计 698.48 万元。包括:
1.本年支出合计 698.48 万元。
(1)文化体育旅游与传媒(类)支出 616.66 万元,主要用于在职人员工资及相关支出、编外聘用人员工资及社保缴费、预防性保护设备采购支出、安防消防检测及维保支出、第四次文物普查相关支出、文物保护巡查及四有档案支出、基层文化人才培训支出及博物馆各项活动开展及运营支出。与上年相比增加242.78万元,增加64.94 %。主要原因是是同比上年下达转移支付项目资金纳入预算。
(2)社会保障和就业支出(类)支出 41.43 万元,主要用于离退休人员离退休费支出及在职人员养老保险支出。与上年相比增加 3.13万元,增加 8.17%。主要原因是本年度按照最新工资标准调整养老保险基数,使预算数增加。
(3)卫生健康支出(类)支出14.03万元,主要用于在职人员基本医疗保险支出、公务员医补支出;退休人员基本医疗保险支出、公务员医补支出等。与上年相比增加0.15万元,增加1 %。主要原因是本年度按照最新工资标准调整各项保险基数,使预算数增加。
(4)住房保障支出类年初预算数为26.37万元,主要用于在职人员住房公积金支出、新职工住房补贴支出及引进人才提租支出。与上年相比增加6.01万元,增长29.52%。主要原因是本年度按照最新工资标准调整公积金基数,使预算数增加。
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是按照工作计划,力争在本年度全部列支。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年收入预算合计698.48 万元,包括本年收入 537.65 万元,上年结转结余 160.83 万元。其中:
本年一般公共预算收入 537.65 万元,占 76.97 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 160.83 万元,占 23.03 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年支出预算合计 698.48 万元,其中:
基本支出 297.65 万元,占 42.61 %;
项目支出 400.83 万元,占 57.39 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒博物馆2024年度财政拨款收、支总预算 698.48 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 252.07 万元,增长 56.47 %。主要原因是同比上年下达转移支付项目资金纳入预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年一般公共预算财政拨款支出预算 698.48 万元,与上年相比增加 252.07 万元,增长 56.47 %。主要原因是同比上年下达转移支付项目资金纳入预算。
(一)文化旅游体育和传媒支出(类)
文化旅游体育和传媒支出年初预算数为 616.66 万元,与上年相比增加242.78 万元。其中:
1.文化旅游体育和传媒支出(款)其他文化旅游支出(项)。年初预算37.33 万元,与上年相比增加 37.34万元,增加 100 %。主要为转移支付文化人才培养专项经费。
2.文化旅游体育和传媒支出(款)文物保护(项)。年初预算64.77万元,与上年相比增加 64.77万元,增加 100 %。主要为转移支付国家文化保护专项资金。用于预防性设备采购等支出。
3.文化旅游体育和传媒支出(款)博物馆(项)。年初预算 514.55 万元,与上年相比增加 168.17万元,增加 48.55 %。主要原因是同比上年下达转移支付项目资金纳入预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为 41.43万元,与上年相比增加 3.13 万元。其中:
行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 23.76 万元,与上年相比增加 0.82万元,增长3.57%。变动原因是2023年调整艰苦边远补贴。
2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算17.66万元,与上年相比增加 2.31 万元,增长 15.05%。变动原因:本年度按照最新工资标准调整养老保险基数,使预算数增加。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为 14.03万元,与上年相比增加 0.15万元。其中:
行政事业单位养老支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算 13.01 万元,与上年相比增加 1.93 万元,增长 14.83 %。变动原因:一是本年度按照最新工资标准调整各项保险基数,二是本年度退休人员公务员医补合并在事业单位医疗科目中列支。
3、行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 1.02 万元,与上年相比减少0.65 万元, 减少38.92 %。变动原因:本年度退休人员公务员医补合并在事业单位医疗科目中列支。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为26.37万元,与上年相比增加 6.01 万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16.55万元,与上年相比增加1.86 万元,增长 12.66 %。变动原因:本年度按照最新工资标准调整公积金基数,使预算数增加。
- 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算 1 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。变动原因:本年无变动。
- 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 8.82万元,与上年相比增加 4.16 万元,增长 89.27 %。变动原因:年度缴纳基数调整,自然增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 297.65 万元,其中:
(一)人员经费 287.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。
(二)公用经费 9.88 万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.74 万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,占“三公”经费的 100 %;公务接待费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.74 万元,比上年预算增加0.04 万元,增长2.35 %; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因是本年度未安排因公出国业务。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 1.74 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因本年度未安排公务用车购置业务。
(2)公务用车运行维护费预算支出1.74 万元,比上年预算增加0.04 万元,主要原因是本年度主要用于公车运行燃油费、车辆保险费、维修维护费等。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因本年度未安排公务接待业务。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒博物馆预算安排项目9 个,项目预算总金额400.83万元。其中,财政本年拨款金额 240 万元,财政拨款结转结余160.83 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金0 万元。
(一)博物馆纪念馆免费开放补助资金
1.项目概述
本项目主要用于博物馆免费开放各项工作运转经费支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟公共文化领域盟本级与旗县市(区)财政事权和支出责任划分改革方案》锡署办法[2022]171号文件要求,博物馆免费开放经费由中央和地方财政按8:2比例承担,特申请40万元盟级博物馆免开资金用于博物馆各项业务正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于采购2024-2025年度安防、消防维护保养服务,消防电气检测服务,博物馆西电梯危墙维修服务等博物馆运转支出。
5.实施周期
自2024年4月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40万元。
(二)提前下达2024年文化人才专项经费内财科[2023]1638号 1.项目概述
本项目资金为中央转移支付项目资金,主要用于锡林郭勒盟基层文化专技人才培养相关经费支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年文化人才专项经费的通知》锡财教[2023]1357号文件精神,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于开展锡林郭勒盟基层文博人才培养等相关培训工作支出。
5.实施周期
自2024年5月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10万元。
(三)提前下达2024年自治区文物保护专项资金内财科[2023]1870号
1.项目概述
本项目资金为自治区转移支付项目资金,主要用于锡林郭勒盟文物巡查及四有档案建设等工作支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年自治区文物保护专项资金的通知》锡财教[2023]1406号文件精神,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于开展锡林郭勒盟境内不可移动文物巡查及四有档案建设等工作支出。
5.实施周期
自2024年4月1日至2025年4月1日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算10万元。
(四)提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金内财科〔2022〕1462号
1.项目概述
本项目资金为国家转移支付项目资金,主要用于博物馆运转各项支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》锡财教[2022]1462号文件精神,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于弥补临聘人员工资及社保缴费、举办临展及展陈整改、参加、举办培训班用款、社教活动开展及宣传、博物馆运行维护维修、运转办公、差旅、设备采购等支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算76.96万元。
(五)博物馆安防监控广播入侵报警系统及消防设施维保和设备采购经费
1.项目概述
本项目主要用于2023年博物馆安防监控广播报警入侵系统及消防设施维保服务用款。
2.立项依据
根据《自治区文物局关于开展博物馆备案及消防安全评估工作的通知》内文物字[2021]13号文件,《加强博物馆安全管理工作的通知》要求,为保障博物馆安防设施、自动消防设施正常运行,降低安全生产风险,提供优质的公共服务,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于2023-2024年度安防、消防维保服务合同尾款,待项目合同约定期结束并经验收后,支付尾款。
5.实施周期
自2024年11月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.76万元。
(六)全国第四次文物普查前期调查经费
1.项目概述
本项目资金为盟级项目资金,主要用于开展第四次文物普查前期调查工作时所须相关支出。
2.立项依据
按照按照《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》文物普查发[2023]22号文件要求,开展“四普”前期调查工作,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于第四次文物普查期间车辆租赁费、差旅费等支出。
5.实施周期
自2024年3月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20万元。
(七)提前下达2024年中央自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金 内财科[2023]1780号
1.项目概述
本项目资金为国家转移支付项目资金,主要用于博物馆运转各项支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2024年中央、自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知》锡财教[2023]1304号文件精神,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于弥补临聘人员工资及社保缴费、举办临展及展陈整改、参加、举办培训班用款、社教活动开展及宣传、博物馆运行维护维修、运转办公、差旅、设备采购等支出。
5.实施周期
自2024年3月1日至2025年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算160万元。
(八)提前下达2023年国家文物保护专项资金 内财科〔2022〕1435号
1.项目概述
本项目资金为国家转移支付项目资金,主要用于锡林郭勒博物馆北魏出土文物预防性保护设备采购相关支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达国家文物保护专项资金的通知》锡财教[2022]1144号文件精神,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于北魏出土文物预防性保护设备采购、保护方案设计、专家验收、资料整理等相关支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算54.77万元。
(九)提前下达2023年文化人才专项经费 内财科〔2022〕1483号
1.项目概述
本项目资金为中央转移支付项目资金,主要用于锡林郭勒盟基层文化专技人才培养相关经费支出。
2.立项依据
按照《锡林郭勒盟财政局关于提前下达2023年文化人才专项经费的通知》锡财教[2022]1483号、《锡林郭勒盟财政局关于下达2023年文化人才专项经费的通知》锡财教[2023]216号文件精神,特申请此项资金。
3.实施主体
锡林郭勒博物馆
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算,项目资金主要用于开展锡林郭勒盟基层文博人才培养培训费、对基层开展实训指导差旅费、劳务费等相关支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算27.34万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年锡林郭勒博物馆一般公共预算机关运行经费预算支出 9.88 万元,主要包括以下支出:奖金0.45万元、其他社会保障缴费1万元、办公费0.69万元、工会经费2.84万元、福利费2.96万元、公务用车维护费1.74万元、其他商品和服务支出0.2万元。与上年相比减少 13.66 万元,减少 58.03 %。主要原因是:本年度未产生结转经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额2.61 万元,其中:拟采购货物支出0.26 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出2.35 万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”、“车辆加油、添加燃料服务”“车辆维修和保养服务”、“车财产保险服务”等采购大类,编制政府采购预算明细6项,采购金额来源为“定额公用经费”及“提前下达2024年中央自治区博物馆纪念馆免费开放补助资金”
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 1 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年,填报绩效目标的预算项目9 个,公开绩效目标 9 个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 400.38 万元,占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 孙小梅 联系电话:04798112730
第五部分 2024年度锡林郭勒博物馆预算表
详见附件。